为什么要做重分类


在有的企业,可能没有设置预付账款科目, 当对供应商预付款项时,直接计入应付账款借方。这样,到了月末某个供应商可能出现借方余额。同样,正常情况下客户余额为借方,因为某些原因也可能出现贷方余额。
当出现如上情况时,需要对往来余额进行重分类调整,将供应商借方余额调整为预付账款,将客户贷方余额调整为预收账款,以出具正确的资产负债表。
这在SAP中通过事务码FAGLF101实现。


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